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2023年度审计总监岗位职责11篇

时间:2024-04-03 09:40:02 浏览次数:

审计总监岗位职责第1篇协助中心负责人全面负责公司审计日常管理工作;负责编制年度审计工作计划,并对实际完成情况进行检查、总结;参与制度和维护公司内部审计制度,加强内部控制流程并监督制度、流程的规范实施;下面是小编为大家整理的审计总监岗位职责11篇,供大家参考。

审计总监岗位职责11篇

审计总监岗位职责 第1篇

协助中心负责人全面负责公司审计日常管理工作;

负责编制年度审计工作计划,并对实际完成情况进行检查、总结;

参与制度和维护公司内部审计制度,加强内部控制流程并监督制度、流程的规范实施;

定期对公司各项目进行审计,把控审计质量,通过内部审计对公司内部控制的潜在问题和风险缺陷提出优化建设,从而完善内部控制体系;

负责协助外部审计开展工作。

审计总监岗位职责 第2篇

1、协助财务总监对部门工作进行安排、对接;

2、协助总监进行跨部门的沟通、工作项目的统筹;

3、负责部门文件资料的收发、登记、送审、传阅及文书档案的归档管理;

4、合理安排、跟进总监的日常工作行程;

5、负责印章管理、合同盖章;

6、协助做好部门规章制度的汇总工作以及相关会议的会务工作;

7、完成总监临时下达的任务。

审计总监岗位职责 第3篇

根据审计任务制定具体审计工作方案,负责审计项目的实施。

对公司重大工程项目的工程建设、合同管理、招标采购、成本控制、结算管理等实施合规性审计;

对工程项目招标、合同签署、设计、施工、监理、验收、结算等环节进行全过程跟踪审计;

按照上级要求进行各类专项审计(舞弊审计及其他特别事项审计等);

突击现场检查、进场材料抽查、隐蔽工程验收、工程质量检查、工程进度执行情况监督等;

对审计过程中发现的问题进行分析,收集审计证据,提出处理意见和整改意见,与被审计单位沟通,并督促有关单位整改;

编制审计报告,并确保审计报告的正确性、可靠性、合理性;

能够依据审计结果,分析出相关的舞弊风险点;

对以前年度审计结果的整改情况进行审计追踪。

审计总监岗位职责 第4篇

负责公司内部审计体系构建和相关制度的撰写与修订;

负责公司《年度审计工作计划》的制定和组织实施;

检查公司各下属控股企业内部控制制度(包括内部管理控制制度、业务控制制度、内部财务会计控制制度等)的执行情况,并对其有效性、合理性、经济性进行评价;

对公司及下属控股企业的经济活动及相关财务收支的真实性、合法性、效益性进行审计监督,为优化公司经营管理流程提供意见建议;

负责公司及下属企业的经营者任期(或离任)经济责任审计,为经营者升职、降职、免职和调动提供参考依据;

根据需要对《审计报告》的落实情况,安排必要的跟踪管理和后续审计;

负责公司内部审计队伍建设和管理,提升内部审计专业技能;

协调外部审计工作,对外部中介机构在公司的审计工作进行监督和评价。


审计总监岗位职责 第5篇

1、负责拟订公司具体审计细则,实施经营审计及财务审计。

2、按照上市公司要求对特定项目包括定期报告、募集资金存放与使用、关联交易、重大资产出售、对外担保等进行审计。

3、对子公司及职能部门内部控制进行例行审计。

4、对公司各部门负责人的经济责任审计和离任审计。

5、其他专项审计及领导交代的审计工作。

6、监督审计整改并撰写整改报告。

审计总监岗位职责 第6篇

1、协助建立健全内部审计制度与工作流程、拟订审计工作计划;

2、根据年度审计工作计划,负责组织实施经济责任审计、运营管理审计、投资项目审计、内部控制评价等各类审计项目,形成审计报告,针对审计发现进行描述和分析并提出相应的审计建议;

3、负责组织开展后续跟踪审计,督促被审计单位落实整改,持续跟踪审计发现问题的改进,关注审计发现事项的完善;

4、配合上级主管单位、公司纪委等部门的专项审计、监督检查、调查取证等工作,落实审计整改意见。

审计总监岗位职责 第7篇

根据公司整体战略规划,拟定和完善集团内部审计管理制度流程,制定集团年度内审计划;

风险管控:协助建立和完善集团各组织内部体系、流程及制度,对可能出现的风险进行识别、评估;

审计工作:根据内审计划,主导公司内部审计检查工作,并组织落实,包括各种财务审计、业务审计、专项审计、常规审计、舞弊审计等;

编写审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计整改问题和合理化建议的落实工作;

对集团及各分子公司重大项目及业务操作执行的各个环节进行监控,及时预警运营过程中的潜在风险,提出风险控制建议;

完成董事长交办的其他工作。

审计总监岗位职责 第8篇

1、评估集团核心业务中系统风险状况,判断高风险领域,编制集团审计项目计划。

2、组织或参与项目审计,负责工程、招采、成本、经济管理等业务审计;

3、负责审计程序及方案的编写和完善,提出专项审计建议;

4、统筹和组织审计项目实施,撰写审计报告。

5、参与或主导各类舞弊案件的调查。

6、组织实施、配合开展专题风险管理项目;

7、定期输出集团核心业务工程领域的风险评估报告。

审计总监岗位职责 第9篇

设计公司审计体系,保障公司内部运作完全按制度、标准进行;

对公司流程及制度的执行情况等进行内部控制审计;

对公司支付事项、采购事项、招投标等经济事项进行审计;

完成上级领导安排的专项审计、专项调查(内部及外部调查);

对各版块各部门的舞弊等行为进行廉政审计;

对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议并执行后续追踪审计;

整理和汇总审计工作底稿,撰写审计报告。

审计总监岗位职责 第10篇

1、统筹集团工程审计、财务审计工作,主导工程审计工作;

2、 根据董事会要求,审计集团管理层经营决策及项目公司经营层的经营活动执行情况、合法合规性,并直接向董事会汇报;

3、建立健全集团审计监察管理体系、制度与流程、工作标准的编制与推行落地;

4、做好全集团工程造价、成本监督控制等业务审计监察工作;

5、负责集团董事会及分管领导安排的其他工作;

6、负责审核标书、协议、合同(法律条款);

7、协助律师团队处理公司各类案件。

审计总监岗位职责 第11篇

1、根据公司的战略及发展方向,制定年度审计计划、方案、制度;

2、组织编制审计预警机制,评审公司内部审计风险控制点,确定相应的控制手段和审计手段;

3、指导并推进公司各部的内部审计工作,包括:经营成果审计、财务收支审计、离任审计、专案审计、管理审计和外部审计;

4、组织对公司公司及所属单位的内部控制制度的健全性、合理性和有效性进行审计监督;

5、根据董事会、经营管理层、以及内部审计结果的需要,安排专项审计,如采购等专项业务审计、关键岗位负责人离任审计等;

6、筹备IPO财务规范化工作。

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